2022年学校审计科工作计划
2022年审计科将在学校党委和行政的正确领导下,坚持为教学、科研服务的宗旨,做到管理与服务并重、监督与评价并举,突出审计重点,加大监督力度,做好以下主要工作:
一、健全和完善审计制度体系
在全面重新审视审计工作后,完善基本审计制度,规范审计流程,完善审计工作体系,探索开展审计工作,逐步扩大审计工作范围,全面推进审计制度体系建设,逐步形成高效率、规范运转的审计运行机制。
(一)制定出台《审计人员工作纪律》、《审计档案管理制度》、《预算执行和决算审计实施办法》、《固定资产审计实施办法》、《物资采购审计实施办法》、《专项资金审计实施办法》等审计制度。
(二)规范审计工作程序,创新审计监督机制,建立审计工作运行机制。在完善的审计工作体系基础上,不断的推进管理创新和工作创新,将审计工作过程以工作流程图形式固定下来,形成审计工作流程,做的事前有方案和计划,事中思路清晰、分析到位,事后有归纳总结,提出审计建议。
二、全方位开展审计工作,强化关键领域及重点环节审计
(一)对学院的预算编制及执行情况进行事前参与及事中审计。
(二)对二级核算单位财务收支进行审计。对高职后勤服务中心财务收支、年度效益进行审计,对高职后勤服务中心收入与支出变动影响因素进行分析,对财务收支状况与以前年度进行对比分析。
(三)完成固定资产专项审计调查工作。
(四)加强政府采购审计力度。积极开展对设备材料采购、服务采购等招标文件及合同的审核,参加招标及重大项目的论证、合同谈判等,加强对大宗物资设备和和图书教材采购等事项的审计,促进采购行为的规范、采购质量的保证,降低采购成本。
(五)积极开展经济事项(经济合同)的审签工作。
(五)加强内部控制建设。
三、探索开展审计调查
对招生、就业、学生资助经费、实训实验室建设经费、科研经费等经费使用和管理情况展开审计调查。
四、加强审计档案管理工作
重视审计资料的保存与审计档案的保管,严格按照国家审计署下发的《审计文件材料立卷归档工作试行程序》、《关于审计档案管理工作的暂行规定》,及时整理完成并移交审计工作档案,规范审计档案管理工作,确保审计档案的质量。
五、积极探索计算机辅助审计手段,提高审计工作效率
推动内部审计技术方法创新,提高内部审计信息化水平,购置内部审计软件一套,将该软件用于审计工作。通过计算机辅助审计手段的运用,减少审计人员获取审计资料的时间,大大提高获取重要审计资料效率,从而提高审计工作效率。
六、重视审计人员队伍建设
1、参加省内部审计协会、省教育厅审计处等组织的各类业务培训、理论研讨。通过培训,提高内审人员业务水平,强化内审人员理想信念,培养审计人员爱岗敬业、廉洁自律的职业道德和高尚情操,切实提升审计人员独当一面的能力。
2、完善设计科网页内容。努力发挥网络信息宣传作用,凝共识,解疑感,正视听,聚合力,传播审计声音、营造良好氢围,展示审计形象,为内部审计发展注入舆论支持和精神动力。加强审计理论研究。在进行审计工作的基础上,认真回顾审计工作过程,积极总结审计工作经验。
3、不断提高业务工作能力,不断学习法律法规,学习党的方针政策,学习专业知识,不断提高计算机操作技能。注重用知识武装自己,为了获得更专业的审计理论知识,带头参加了国际注册内部审计师学习与考试。在工作中,大胆探索,勇于创新,不断提高自身综合素质和办文办事的能力。善于协调与沟通,不断提高业务水平和工作能力,不断开拓进取,树立学院审计人员廉洁、正直、务实、求真的良好形象。注重培养审计人员差错纠弊纠偏纠正的能力和运用法律法规的能力等两种能力,重视后备人才的培养,建设一支工作风气正、素质过得硬、困难压不跨的审计人员队伍。
审计科
2022年3月4日
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